国企还有多少腐败?审计署:10户国企审计查出多起重大经 ...

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审计署:10户国企审计查出多起重大经济案件线索

http://news.xinhuanet.com/politics/2013-05/10/c_115721622.htm


审计署:10户国企审计查出多起重大经济案件线索 2013年05月10日 15:57:52
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    新华网北京5月10日电 审计署10日发布了10户国有企业2011年度财务收支审计结果公告。审计署企业审计司负责人魏强回答记者提问时指出,本次审计查出多起重大经济案件线索,因涉嫌违法违纪,审计署已依照有关法律法规,将上述问题移送纪检监察或司法机关立案查处,待查处结案后再予以公告。

    去年,审计署统一组织了对中国华能集团公司、中国国电集团公司、中国五矿集团公司、中国移动通信集团公司、中国航空集团公司、中国储备粮管理总公司、中国商用飞机有限责任公司、中国出版集团公司、国家开发投资公司、国家核电技术有限公司10户国有企业财务收支审计。

    审计署10日在其官方网站公布了10户中央企业2011年度财务收支审计结果和3家银行2011年度资产负债损益审计结果。

    魏强表示,审计结果表明,各家企业认真贯彻执行中共中央、国务院一系列重大部署,积极应对复杂多变的国内外经济形势,保持了平稳发展态势,同时在企业改革、结构调整、管理提升等方面取得了新的进展,核心竞争力不断增强。

    但审计中也发现了三方面值得关注的问题:有的企业财务管理不够规范,存在会计核算不准确,报表编制不完整等问题;有的企业投资决策和工程项目管理还不够规范,部分项目存在论证不充分、程序不合规的问题,个别项目因经营决策不当造成重大损失;有的企业对内部管理重视不够,内部制度执行不力,对下属单位的内部管控存在薄弱环节,违法违规问题仍然存在,个别企业存在的问题还较突出。

    魏强表示,从目前掌握的情况来看,10户企业均高度重视审计发现的问题,认真落实审计决定和建议,针对相关问题逐条提出整改措施并予以落实,还进一步加强了制度完善和人员问责工作。

    去年,审计署组织对中国进出口银行、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司3家大型金融企业总部及其所属31家分支机构进行了审计。

    审计结果表明,3家企业认真贯彻执行国家经济金融政策和决策部署,经营业绩和整体实力持续提高。但审计也发现,一些分支机构违规发放贷款和办理票据业务问题比较突出,并存在会计核算不实、资产管理和财务核算工作不规范等问题。



审计署公布13家企业审计结果

    新华网北京5月10日电 审计署10日在其官方网站公布了10户中央企业2011年度财务收支审计结果和3家银行2011年度资产负债损益审计结果。

    去年,审计署统一组织了对中国华能集团公司、中国国电集团公司、中国五矿集团公司、中国移动通信集团公司、中国航空集团公司、中国储备粮管理总公司、中国商用飞机有限责任公司、中国出版集团公司、国家开发投资公司、国家核电技术有限公司等10户国有企业财务收支审计。

    审计结果表明,10户企业认真贯彻执行党中央、国务院一系列重大部署,保持了平稳发展态势。但审计也发现,有的企业财务管理不够规范,有的企业投资决策和工程项目管理还不够规范,有的企业对内部管理重视不够。

    去年,审计署组织对中国进出口银行、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等3家大型金融企业总部及其所属31家分支机构进行了审计。

    审计结果表明,3家企业认真贯彻执行国家经济金融政策和决策部署,经营业绩和整体实力持续提高。但审计也发现,一些分支机构违规发放贷款和办理票据业务问题比较突出,并存在会计核算不实、资产管理和财务核算工作不规范等问题。

    【相关报道】: 审计署就10家国有企业审计结果答记者问

    十家国企审计结果如下:

    ·审计署:中国出版集团及所属单位虚列会议费咨询费近百万

    ·审计署:国投公司违规投资别墅项目 累计投资4.44亿

    ·审计署:国家核电违规发职工福利数千万 多个项目未获准就开工

    ·审计署:华能集团风电项目违规征地8万亩 重大项目涉经济违法

    ·审计署:中储粮总公司未经审批开设84.4亿存单

    ·审计署:2011年中航未获审批投13亿开建总部大楼

    ·审计署:商飞整改上航7000万元项目未公开招标

    ·审计署:中移动存在违规招标 涉金额数百亿

    ·审计署:国电未获核准开工建21个项目 投资已近300亿

    ·审计署:五矿集团所属公司违规招投标涉逾14亿

     三家银行审计结果:

    ·审计署:建行6家分行违规发放个人贷款4.67亿

    ·审计署:2011年进出口银行54亿信贷资金被挪用

    ·审计署:2011年农行违规发放法人贷款98.13亿
审计署:10户国企审计查出多起重大经济案件线索

http://news.xinhuanet.com/politics/2013-05/10/c_115721622.htm


审计署:10户国企审计查出多起重大经济案件线索 2013年05月10日 15:57:52
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    新华网北京5月10日电 审计署10日发布了10户国有企业2011年度财务收支审计结果公告。审计署企业审计司负责人魏强回答记者提问时指出,本次审计查出多起重大经济案件线索,因涉嫌违法违纪,审计署已依照有关法律法规,将上述问题移送纪检监察或司法机关立案查处,待查处结案后再予以公告。

    去年,审计署统一组织了对中国华能集团公司、中国国电集团公司、中国五矿集团公司、中国移动通信集团公司、中国航空集团公司、中国储备粮管理总公司、中国商用飞机有限责任公司、中国出版集团公司、国家开发投资公司、国家核电技术有限公司10户国有企业财务收支审计。

    审计署10日在其官方网站公布了10户中央企业2011年度财务收支审计结果和3家银行2011年度资产负债损益审计结果。

    魏强表示,审计结果表明,各家企业认真贯彻执行中共中央、国务院一系列重大部署,积极应对复杂多变的国内外经济形势,保持了平稳发展态势,同时在企业改革、结构调整、管理提升等方面取得了新的进展,核心竞争力不断增强。

    但审计中也发现了三方面值得关注的问题:有的企业财务管理不够规范,存在会计核算不准确,报表编制不完整等问题;有的企业投资决策和工程项目管理还不够规范,部分项目存在论证不充分、程序不合规的问题,个别项目因经营决策不当造成重大损失;有的企业对内部管理重视不够,内部制度执行不力,对下属单位的内部管控存在薄弱环节,违法违规问题仍然存在,个别企业存在的问题还较突出。

    魏强表示,从目前掌握的情况来看,10户企业均高度重视审计发现的问题,认真落实审计决定和建议,针对相关问题逐条提出整改措施并予以落实,还进一步加强了制度完善和人员问责工作。

    去年,审计署组织对中国进出口银行、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司3家大型金融企业总部及其所属31家分支机构进行了审计。

    审计结果表明,3家企业认真贯彻执行国家经济金融政策和决策部署,经营业绩和整体实力持续提高。但审计也发现,一些分支机构违规发放贷款和办理票据业务问题比较突出,并存在会计核算不实、资产管理和财务核算工作不规范等问题。



审计署公布13家企业审计结果

    新华网北京5月10日电 审计署10日在其官方网站公布了10户中央企业2011年度财务收支审计结果和3家银行2011年度资产负债损益审计结果。

    去年,审计署统一组织了对中国华能集团公司、中国国电集团公司、中国五矿集团公司、中国移动通信集团公司、中国航空集团公司、中国储备粮管理总公司、中国商用飞机有限责任公司、中国出版集团公司、国家开发投资公司、国家核电技术有限公司等10户国有企业财务收支审计。

    审计结果表明,10户企业认真贯彻执行党中央、国务院一系列重大部署,保持了平稳发展态势。但审计也发现,有的企业财务管理不够规范,有的企业投资决策和工程项目管理还不够规范,有的企业对内部管理重视不够。

    去年,审计署组织对中国进出口银行、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等3家大型金融企业总部及其所属31家分支机构进行了审计。

    审计结果表明,3家企业认真贯彻执行国家经济金融政策和决策部署,经营业绩和整体实力持续提高。但审计也发现,一些分支机构违规发放贷款和办理票据业务问题比较突出,并存在会计核算不实、资产管理和财务核算工作不规范等问题。

    【相关报道】: 审计署就10家国有企业审计结果答记者问

    十家国企审计结果如下:

    ·审计署:中国出版集团及所属单位虚列会议费咨询费近百万

    ·审计署:国投公司违规投资别墅项目 累计投资4.44亿

    ·审计署:国家核电违规发职工福利数千万 多个项目未获准就开工

    ·审计署:华能集团风电项目违规征地8万亩 重大项目涉经济违法

    ·审计署:中储粮总公司未经审批开设84.4亿存单

    ·审计署:2011年中航未获审批投13亿开建总部大楼

    ·审计署:商飞整改上航7000万元项目未公开招标

    ·审计署:中移动存在违规招标 涉金额数百亿

    ·审计署:国电未获核准开工建21个项目 投资已近300亿

    ·审计署:五矿集团所属公司违规招投标涉逾14亿

     三家银行审计结果:

    ·审计署:建行6家分行违规发放个人贷款4.67亿

    ·审计署:2011年进出口银行54亿信贷资金被挪用

    ·审计署:2011年农行违规发放法人贷款98.13亿
俺毕业后在某央企混过一年,亲眼目睹两届领导落马,那吃像不是一般的难看。
这是为了不浪费
·审计署:商飞整改上航7000万元项目未公开招标

说商飞是败家子真没说错
无耻到家
算啦算啦,还有人去查就让人感到很欣慰了。
商飞,怪不得呢
关于商飞的细节

2013年第9号公告:中国商用飞机有限责任公司2011年度财务收支审计结果

  根据《中华人民共和国审计法》的规定,审计署2012年对中国商用飞机有限责任公司(以下简称中国商飞公司)2011年度财务收支进行了审计,并对审计范围内涉及的重大事项追溯相关年度。

  一、基本情况

  中国商飞公司成立于2008年3月,注册资本190亿元,拥有全资和控股二级子公司7家,主要从事民用飞机及相关产品设计、研制、销售、维修和咨询服务等。据中国商飞公司合并财务报表反映,截至2011年底,中国商飞公司资产总额341.58亿元,负债总额138.01亿元,所有者权益总额203.57亿元,当年实现营业收入41.88亿元,利润总额4.27亿元。

  二、审计评价意见

  本次重点审计了中国商飞公司总部及所属6家单位,涉及资产量占中国商飞公司资产总额的50%以上。审计结果表明,中国商飞公司法人治理结构、运行体系和监督体系逐渐完善,确立了民机产业发展的总体思路、发展战略和发展规划,C919大型客机和ARJ21新支线飞机项目研制取得重大进展,带动了我国民机产业链和民用航空工业体系建设;内部管理水平不断提高,财务和经营状况基本真实,但在财务管理和内部控制等方面仍存在不够严格、不够规范的问题。

  三、审计发现的主要问题

  (一)会计核算和财务管理存在的问题。

  1.2009年到2011年,中国商飞公司及部分所属单位存在以下问题:一是中航商用飞机有限公司采购与供应商管理部整建制并入中国商飞公司所属上海飞机制造有限公司(以下简称上飞公司)时,库存的批系统成品无平磺宓ィ戏晒疽参丛谄洳莆裾酥杏枰苑从常且粤齑模纬烧送馕镒省>萆戏晒就臣疲刂?012年5月底,上述账外存放的研制批系统成品涉及10854件零件,按2012年计划价格测算成本合计2 831.75万元;二是截至2011年底,中国商飞公司有2笔银信合作理财合同(固定收益理财)未计提投资收益3 644.17万元。上述问题共造成少计资产2831.75万元、少计利润3644.17万元,其中2011年少计利润3644.17万元。

  2.上海航空工业(集团)有限公司(以下简称上航公司)并入中国商飞公司后,委托上海新华资产评估有限公司对库存航材进行评估,评估价仅为人民币104.87万元,但2009年至2011年,航材销售收入即达人民币2 221万元。据不完全统计,目前还剩余库存航材数量约54000余件,库存航材价值被低估。

  3.2007年,中国商飞公司成立之前,所属上飞公司依照与上海百汇房地产开发有限公司(以下简称百汇房产)签订的共同开发上飞公司土地的合同金额,未收到款物就提前开具了10亿元发票,当时也未作相关账务处理。截至2011年底,上飞公司实际收到百汇房产交付的82 026.12万元款物后,才计列收入。

  (二)重大经济决策事项存在的问题。

  1.所属上航公司在某改建工程中,有合同金额7093.46万元(占合同总金额的60.35%)项目未进行公开招标。

  2. 2010年1月和6月,中国商飞公司募集的生产流动资金部分被用于购买理财产品。2011年,该公司 1亿元以上的新增理财业务均未按《中国商飞公司“三重一大”决策管理规定》报经董事会或股东会讨论决定。

  (三)内部管理存在的问题。
  1.截至2011年底,所属上飞公司应收原下属改制单位上海上飞企业发展有限公司等6家单位合计2 055.31万元,应付94.06万元,净债权1 961.25万元。截至2012年6月底,仍有净债权1 942.30万元未收回。

  2.中国商飞公司信息化战略规划不够健全完善,部分管理信息系统未按规划进度建设,信息安全等级保护定级覆盖面偏窄,异地灾备体系建设滞后。

  3.所属上海飞机设计研究院与北京凯普创网络技术有限公司签订的4份项目合同中,未约定转、分包的限制性条款;所属上海飞机客户服务有限公司的外协单位上海天络科技有限公司未严格执行技术开发合同中关于转、分包的限制性条款,将部分项目转、分包。

  4.2008年至2011年,所属上飞公司等两单位支付外协费取得的票据不合规,涉及金额8.10亿元。

  四、审计处理及整改情况

  对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求中国商飞公司予以整改。上述问题的整改情况,由中国商飞公司在相关媒体上公告。

http://finance.sina.com.cn/chanj ... /110815419399.shtml

中国商飞回应:已完成审计问题整改
关于2011年度财务收支审计结果整改情况的公告

  审计署于2012年对中国商用飞机有限责任公司(以下简称中国商飞公司)2011年度财务收支实施了审计,充分肯定了中国商飞公司在体制创新、平台建设、项目发展等方面所做出的积极探索,同时也客观指出了中国商飞公司在经营管理中存在的问题。中国商飞公司高度重视审计问题整改,多次召开专题会议,研究部署审计整改工作,要求“边审边改”,认真制订整改措施,落实整改责任,明确整改期限。结合公司管理提升及内控体系建设,修订和完善了《金融性投资管理办法》、《固定资产投资项目招标管理实施细则》等63项管理制度,从制度上保障经营管理的规范性,控制经营风险,有效促进公司管理能力的整体提升。目前已完成审计问题的整改,正深入推进管理提升工作。

  一、会计核算和财务管理方面

  (一)中国商飞公司对部分所属单位存在研制批系统成品账外物资问题已进行整改,对账外物资进行清查,并已于2013年3月按规范要求进行了账务处理。对2笔银信合作理财合同未计提投资收益问题已进行整改,调整会计账目,增加当年投资收益。

  (二)中国商飞公司对所属单位存在库存航材被低估问题,责成其修订相关制度,进一步规范对库存航材的销售和管理。同时请专业评估公司对库存航材进行重新评估,根据评估结果进行账务处理并开展下阶段的处置工作。

  (三)中国商飞公司对所属单位在公司成立之前形成的未收到款物就提前开具发票也未作相关财务处理的问题,责成其严格按照会计准则执行,并督促款物的回收。

  二、重大经济决策事项方面

  (一)中国商飞公司对所属单位存在未按规定进行公开招标问题,责成其严格遵循国家招投标管理制度,修订了《固定资产投资项目招标管理办法》并严格执行。

  (二)中国商飞公司对募集的生产流动资金部分用于购买理财产品问题已进行整改,将这部分理财资金全部收回。对新增理财业务问题,进一步规范理财业务审批流程,并严格执行“三重一大”的决策管理规定,有效防范风险。

  三、内部管理方面

  (一)中国商飞公司对所属单位存在原下属改制单位债权问题,已于2013年3月提交法院诉讼,通过法律途径加大收回力度。

  (二)中国商飞公司对信息化等方面存在的问题进行了整改,已于2013年3月20日成立信息化中心,实现信息化的统一管理;修订信息化规划;完成了综合办公等业务系统的信息安全等级保护测评及整改工作;完成数据中心、北京灾备中心第一阶段建设任务。

  (三)中国商飞公司对部分所属单位存在外协单位将部分项目转、分包问题,责成相关单位修订了制度,对外协合同增加了限制性条款。

  (四)中国商飞公司对部分所属单位存在外协费取得票据不合规问题进行了整改,已完成向协作单位更换合规票据。

二〇一三年五月十日
我们这里每年都抓起一批来,

怎么也抓不完
算啦算啦,还有人去查就让人感到很欣慰了。
查不查都那回事儿,谁来查都那回事儿
看腐败什么定义了,如果只是吃吃喝喝,工程项目设备拿点回扣,不可避免。吃相不太难看,不出事儿,人摆得平基本ok
现在又相信审计署了啊???
审计是什么?当年某审计长说过了,审计就是清理小广告的,今天清理,明天就会有人贴,因为贴小广告成本低利益大。审计作为事后监督,不可能杜绝小广告,但至少能一定程度止住小广告的泛滥之势,仅此。